Про затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки

Тип: Постанова

№ 1216

Дата: 04 листопада 2009 р.

Статус: Втратив чинність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 4 листопада 2009 р. N 1216 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }

Про затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства з питань житлово-комунального господарства визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів, Міністерству з питань житлово-комунального господарства під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Міністерству з питань житлово-комунального господарства подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1216

ДЕРЖАВНА цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки

Мета Програми

Метою Програми є:

підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики;

зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема зменшення на 30 відсотків обсягу споживання природного газу шляхом його економії (15 відсотків) та заміщення альтернативними видами палива (15 відсотків);

оптимізація використання підприємствами комунальної теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів шляхом збільшення частки нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо шляхом:

розроблення нормативно-правових актів щодо приватизації та передачі в концесію об'єктів комунальної теплоенергетики;

проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

формування енергетичного балансу;

обов'язкового оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії;

визначення джерел фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики (вдосконалення тарифної політики, забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства, залучення коштів міжнародних фінансових організацій та Кіотського протоколу ( 995_801 ), оптимізація бюджетної підтримки тощо);

забезпечення розвитку системи соціальної підтримки населення, зокрема сільського;

проведення моніторингу здійснення заходів з модернізації комунальної теплоенергетики;

забезпечення розвитку та впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій;

підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:

провести енергетичні та екологічні аудити і технічні обстеження об'єктів комунальної теплоенергетики;

розробити схеми теплопостачання населених пунктів, які мають об'єкти комунальної теплоенергетики, та регіональні програми модернізації систем теплопостачання;

розробити та затвердити Національну стратегію теплозабезпечення;

провести з урахуванням світового досвіду системний аналіз технічних і організаційних рішень щодо модернізації комунальної теплоенергетики;

удосконалити порядок встановлення тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води;

удосконалити механізм фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики та розробити необхідну нормативно-правову базу;

вжити заходів до підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів теплової енергії;

створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики;

забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;

удосконалити механізм взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук, підприємств, установ та організацій.

На другому етапі (2012-2014 роки) передбачається:

оптимізувати систему теплопостачання населених пунктів шляхом закриття або модернізації нерентабельних об'єктів комунальної теплоенергетики, впровадження когенераційних установок, будівництва у разі потреби нових котелень з використанням новітніх ресурсозберігаючих технологій;

перевести системи теплопостачання населених пунктів на двотрубні системи теплопостачання з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів;

провести ремонт ветхих та аварійних теплових мереж, реконструкцію та модернізацію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;

розробити та впровадити за участю наукових установ Національної академії наук новітні ресурсозберігаючі технології;

налагодити виробництво нових зразків техніки та обладнання;

знизити собівартість виробництва, транспортування і постачання теплової енергії;

зменшити обсяг дотацій за надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

провести енергетичну паспортизацію житлових, офісних та громадських будівель.

Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу підвищити на 10-12 відсотків енергетичну ефективність галузі та знизити питомі показники використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері надання житлово-комунальних послуг відповідно до вимог законодавства ЄС.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

визначення основних напрямів розвитку галузі комунальної теплоенергетики шляхом:

- формування бази даних підприємств комунальної теплоенергетики та проведення аналізу їх технічного стану;

- вивчення попиту на теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води на середньо- та довгострокову перспективу;

- розроблення схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплопостачання;

- розроблення та затвердження Національної стратегії теплозабезпечення;

- визначення пріоритетів розвитку систем теплопостачання з використанням нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, підготовка та подання заявок на серійне виробництво вітчизняними підприємствами ефективного новітнього обладнання, необхідного для галузі комунальної теплоенергетики;

- проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

створення умов для вдосконалення систем теплопостачання, впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики шляхом:

- проведення наукових досліджень щодо ефективного і надійного функціонування комунальної теплоенергетики;

- розроблення демонстраційних проектів з використанням результатів наукових досліджень і новітніх ресурсозберігаючих технологій;

- проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;

- розроблення навчальних програм та організації навчальних курсів для фахівців галузі комунальної теплоенергетики з питань проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

- підготовки проектних пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики та проведення оцінки таких проектів із залученням грантів;

- забезпечення міжнародного співробітництва у галузі комунальної теплоенергетики;

удосконалення механізму фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики шляхом:

- підготовки пропозицій щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 ( 955-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 2019);

- розроблення нормативно-правових актів щодо підвищення відповідальності суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у галузі комунальної теплоенергетики, за якість та надійність надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води та споживачів за своєчасну оплату отриманих послуг;

- підготовки техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики, залучення кредитів для модернізації комунальної теплоенергетики.

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити економічну та енергетичну ефективність і надійність функціонування комунальної теплоенергетики;

зменшити ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій у системах теплопостачання та на інженерних спорудах;

забезпечити оптимальне співвідношення систем централізованого теплопостачання та автономного опалення з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку регіонів;

створити умови для розвитку конкуренції в галузі комунальної теплоенергетики;

підвищити якість надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

створити умови для функціонування підприємств комунальної теплоенергетики, які діють на принципах самоокупності;

оснастити житловий фонд засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії та поступово перейти на проведення розрахунків за спожиту теплову енергію на підставі фактичного обсягу її споживання;

забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;

знизити енергоємність виробництва теплової енергії, зменшити обсяг втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

зменшити техногенний вплив систем теплопостачання на навколишнє природне середовище і підвищити рівень екологічної безпеки;

сформувати енергетичний баланс;

створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 90,3 млн. гривень, у тому числі 16,4 млн. - за рахунок державного бюджету, 63,8 млн. - за рахунок місцевих бюджетів, 10,1 млн. - за рахунок інших джерел. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програмою.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 440 ( 440-2009-р ).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1216.

3. Державний замовник-координатор - Мінжитлокомунгосп.

4. Державні замовники - Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінрегіонбуд, Держкомлісгосп, Мін'юст, НАЕР, Держкомпідприємництво.

5. Керівник Програми - Міністр з питань житлово-комунального господарства.

6. Виконавці заходів Програми - Мінжитлокомунгосп, органи місцевого самоврядування.

7. Строк виконання: 2010-2014 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

------------------------------------------------------------------

| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |

| фінансування |фінансування, млн.|--------------------------|

| | гривень |2010 |2011 |2012|2013|2014|

|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|

|Державний бюджет | 16,4 | 3,4 | 3,6 |3,16|3,16|3,08|

|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|

|Місцеві бюджети | 63,8 |20,18|30,68|4,58|4,38|3,98|

|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|

|Інші джерела | 10,1 | 2,6 | 2,6 |1,9 |1,5 |1,5 |

|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|

|Усього | 90,3 |26,18|36,88|9,64|9,04|8,56|

------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |

| завдання | показника |-------------------------------| заходу |розпорядник|фінансування| обсяг |--------------------------|

| | |усього| за роками | | бюджетних |(державний, |фінансових|2010 |2011 |2012|2013|2014|

| | | |------------------------| | коштів |місцевий |ресурсів | | | | | |

| | | |2010|2011|2012|2013|2014| | | бюджет, | для | | | | | |

| | | | | | | | | | | інші) |виконання | | | | | |

| | | | | | | | | | | |завдання, | | | | | |

| | | | | | | | | | | | млн. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | гривень | | | | | |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|1. Визначення |відсоток |100 |50 |50 | | | |1) формування бази|органи |місцевий | 2,7 | 1 | 1,7 | | | |

|основних напрямів |підприємств | | | | | | |даних підприємств |місцевого |бюджет | | | | | | |

|розвитку галузі |комунальної | | | | | | |комунальної |самовряду- | | | | | | | |

|комунальної |теплоенергетики,| | | | | | |теплоенергетики, |вання | | | | | | | |

|теплоенергетики |на яких | | | | | | |зокрема | | | | | | | | |

| |проведено аналіз| | | | | | |електронної, та | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |їх технічного | | | | | | |проведення аналізу| |інші джерела| 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | |

| |стану | | | | | | |їх технічного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стану | | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 3,1 | 1,2 | 1,9 | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |рівень зниження |5 |3 |2 | | | |2) вивчення попиту| -"- |місцевий | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | |

| |потужностей | | | | | | |на теплову енергію| |бюджет | | | | | | |

| |джерел теплової | | | | | | |для надання послуг| |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |енергії | | | | | | |з централізованого| |інші джерела| 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | |

| |відповідно до | | | | | | |опалення і | | | | | | | | |

| |попиту, | | | | | | |постачання | | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | |гарячої води на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |середньо- та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |довгострокову | | | | | | | | |

| | | | | | | | |перспективу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 0,8 | 0,4 | 0,4 | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |відсоток |100 |50 |50 | | | |3) розроблення | -"- |місцевий | 40 | 15 | 25 | | | |

| |розроблених схем| | | | | | |схем | |бюджет | | | | | | |

| |теплопостачання | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----|населених пунктів | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |відсоток |100 |50 |50 | | | |та регіональних | |інші джерела| 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | |

| |розроблених | | | | | | |програм | | | | | | | | |

| |регіональних | | | | | | |модернізації | | | | | | | | |

| |програм | | | | | | |систем | | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 40,6 |15,3 |25,3 | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |кількість |1 | |1 | | | |4) розроблення та |Мінжитло- |державний | 0,3 | 0,3 | | | | |

| |розроблених | | | | | | |затвердження |комунгосп |бюджет | | | | | | |

| |нормативно- | | | | | | |Національної | | | | | | | | |

| |правових актів | | | | | | |стратегії | | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплозабезпечення | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |відсоток |15 |2 |3 |3 |3 |4 |5) визначення |органи |місцевий | 0,8 | 0,4 | 0,2 |0,2 | | |

| |нетрадиційних і | | | | | | |пріоритетів |місцевого |бюджет | | | | | | |

| |поновлюваних | | | | | | |розвитку системи |самовряду- | | | | | | | |

| |джерел енергії | | | | | | |теплопостачання з |вання | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----|використанням | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |обсяг питомих |12 |1 |2 |3 |3 |3 |нетрадиційних і | |інші джерела| 1 | 0,3 | 0,3 |0,4 | | |

| |втрат паливно- | | | | | | |поновлюваних | | | | | | | | |

| |енергетичних | | | | | | |джерел енергії, | | | | | | | | |

| |ресурсів на | | | | | | |підготовка та | | | | | | | | |

| |виробництво | | | | | | |подання заявок на | | | | | | | | |

| |теплової | | | | | | |серійне | | | | | | | | |

| |енергії, | | | | | | |виробництво | | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | |вітчизняними | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----|підприємствами | | | | | | | | |

| |відсоток |45 |7 |8 |9 |10 |11 |ефективного | | | | | | | | |

| |виготовленого | | | | | | |новітнього | | | | | | | | |

| |ефективного | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | |

| |новітнього | | | | | | |необхідного для | | | | | | | | |

| |обладнання, | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | |

| |необхідного для | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |

| |галузі | | | | | | | | | | | | | | | |

| |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | |

| |теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |рівень |10 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | | | | | | |

| |підвищення | | | | | | | | | | | | | | | |

| |коефіцієнта | | | | | | | | | | | | | | | |

| |корисної дії | | | | | | | | | | | | | | | |

| |котлів, які | | | | | | | | | | | | | | | |

| |працюють на | | | | | | | | | | | | | | | |

| |природному газі,| | | | | | | | | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |обсяг економії |15 |3 |3 |3 |3 |3 | | | | | | | | | |

| |природного газу | | | | | | | | | | | | | | | |

| |підприємствами | | | | | | | | | | | | | | | |

| |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | |

| |теплоенергетики,| | | | | | | | | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |рівень зниження |13 |2 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | |

| |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | |

| |під час | | | | | | | | | | | | | | | |

| |транспортування | | | | | | | | | | | | | | | |

| |теплової | | | | | | | | | | | | | | | |

| |енергії, | | | | | | | | | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |рівень зниження |18 |3 |3 |3 |4 |5 | | | | | | | | | |

| |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | |

| |житлового фонду,| | | | | | | | | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |рівень зниження |12 |1 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | |

| |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | |

| |під час | | | | | | | | | | | | | | | |

| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | |

| |житлового фонду,| | | | | | | | | | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |обсяг зменшення |13 |2 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | |

| |викидів | | | | | | | | | | | | | | | |

| |парникових | | | | | | | | | | | | | | | |

| |газів, відсотків| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 1,8 | 0,7 | 0,5 |0,6 | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |відсоток |100 |10 |20 |20 |20 |30 |6) проведення |Мінжитло- |державний | 1,2 | 0,1 | 0,1 |0,36|0,36|0,28|

| |житлових, | | | | | | |енергетичної |комунгосп |бюджет | | | | | | |

| | офісних та | | | | | | |паспортизації |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |громадських | | | | | | |житлових, офісних |органи |місцевий | 3,6 |0,38 |0,38 |1,08|1,08|0,68|

| |будівель | | | | | | |та громадських |місцевого |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | |будівель |самовряду- | | | | | | | |

| | | | | | | | | |вання | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 4,8 |0,48 |0,48 |1,44|1,44|0,96|

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|Разом за завданням 1| | | | | | | | | | | 51,4 |18,38|28,58|2,04|1,44|0,96|

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|у тому числі | | | | | | | | | |державний | 1,5 | 0,4 | 0,1 |0,36|0,36|0,28|

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |місцевий | 47,3 |16,88|27,38|1,28|1,08|0,68|

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |інші джерела| 2,6 | 1,1 | 1,1 |0,4 | | |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|2. Створення умов |кількість |25 |5 |5 |5 |5 |5 |1) проведення |Мінжитло- |державний | 7 | 1 | 1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |

|для вдосконалення |проведених | | | | | | |наукових |комунгосп |бюджет | | | | | | |

|системи |наукових | | | | | | |досліджень щодо | | | | | | | | |

|теплопостачання, |досліджень | | | | | | |ефективного і | | | | | | | | |

|впровадження | | | | | | | |надійного | | | | | | | | |

|новітніх | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | |

|ресурсозберігаючих | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |

|технологій, | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |

|підвищення |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|професійного рівня |кількість |12 |2 |3 |3 |3 |1 |2) розроблення | |інші джерела| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|фахівців галузі |розроблених | | | | | | |демонстраційних | | | | | | | | |

|комунальної |демонстраційних | | | | | | |проектів з | | | | | | | | |

|теплоенергетики |проектів | | | | | | |використанням | | | | | | | | |

| | | | | | | | |результатів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |наукових | | | | | | | | |

| | | | | | | | |досліджень і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |новітніх | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ресурсозберігаючих| | | | | | | | |

| | | | | | | | |технологій | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |кількість |460 |60 |80 |120 |100 |100 |3) проведення |Мінжитло- |державний | 4 | 0,8 | 0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |

| |фахівців | | | | | | |перепідготовки та |комунгосп |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фахівців галузі | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |кількість |640 |80 |120 |160 |180 |100 |4) розроблення |Мінжитло- |державний | 1,5 | 0,3 | 0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |

| |фахівців, які | | | | | | |навчальних програм|комунгосп |бюджет | | | | | | |

| |закінчили курси | | | | | | |та організація | | | | | | | | |

| |з питань | | | | | | |навчальних курсів | | | | | | | | |

| |проведення | | | | | | |для фахівців |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |енергетичної | | | | | | |галузі комунальної|органи |місцевий | 6,5 | 1,3 | 1,3 |1,3 |1,3 |1,3 |

| |паспортизації | | | | | | |теплоенергетики з |місцевого |бюджет | | | | | | |

| |житлових | | | | | | |питань проведення |самовряду- | | | | | | | |

| |будівель | | | | | | |енергетичної |вання | | | | | | | |

| | | | | | | | |паспортизації | | | | | | | | |

| | | | | | | | |житлових, офісних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |та громадських | | | | | | | | |

| | | | | | | | |будівель | | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 8 | 1,6 | 1,6 |1,6 |1,6 |1,6 |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |кількість |45 |5 |10 |10 |10 |10 |5) підготовка |Мінжитло- |державний | 1 | 0,2 | 0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |

| |підготовлених | | | | | | |проектних |комунгосп |бюджет | | | | | | |

| |проектних | | | | | | |пропозицій та | | | | | | | | |

| |пропозицій | | | | | | |техніко- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |економічних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обґрунтувань | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----|проектів |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |кількість |45 |5 |10 |10 |10 |10 |модернізації |органи |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| |підготовлених | | | | | | |комунальної |місцевого |бюджет | | | | | | |

| |проектів | | | | | | |теплоенергетики та|самовряду- | | | | | | | |

| | | | | | | | |проведення оцінки |вання | | | | | | | |

| | | | | | | | |таких проектів із | | | | | | | | |

| | | | | | | | |залученням грантів| | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 6 | 1,2 | 1,2 |1,2 |1,2 |1,2 |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |6) забезпечення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |міжнародного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |співробітництва у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|Разом за завданням 2| | | | | | | | | | | 30 | 5,6 | 6,1 |6,1 |6,1 |6,1 |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|у тому числі | | | | | | | | | |державний | 13,5 | 2,3 | 2,8 |2,8 |2,8 |2,8 |

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |місцевий | 11,5 | 2,3 | 2,3 |2,3 |2,3 |2,3 |

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |інші джерела| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|3. Удосконалення |кількість |1 |1 | | | | |1) підготовка |Мінжитло- |державний | 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | |

|механізму |розроблених | | | | | | |пропозицій щодо |комунгосп |бюджет | | | | | | |

|фінансування заходів|нормативно- | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | |

|з модернізації |правових актів | | | | | | |Порядку формування| | | | | | | | |

|комунальної | | | | | | | |тарифів на | | | | | | | | |

|теплоенергетики | | | | | | | |виробництво, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | |

| | | | | | | | |та послуги з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |опалення і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |постачання гарячої| | | | | | | | |

| | | | | | | | |води, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |затвердженого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |постановою | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | | |

| | | | | | | | |України від | | | | | | | | |

| | | | | | | | |10 липня 2006 р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |N 955 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |( 955-2006-п ) | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |кількість |2 |1 |1 | | | |2) розроблення |Мінжитло- |державний | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | |

| |розроблених | | | | | | |нормативно- |комунгосп |бюджет | | | | | | |

| |нормативно- | | | | | | |правових актів | | | | | | | | |

| |правових актів | | | | | | |щодо підвищення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідальності | | | | | | | | |

| | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |господарювання, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |які провадять | | | | | | | | |

| | | | | | | | |діяльність у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |за якість та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |надійність надання| | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |опалення і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |постачання гарячої| | | | | | | | |

| | | | | | | | |води та споживачів| | | | | | | | |

| | | | | | | | |за своєчасну | | | | | | | | |

| | | | | | | | |оплату отриманих | | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |кількість |28 |2 |4 |6 |8 |8 |3) підготовка |Мінжитло- |державний | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | |

| |підготовлених | | | | | | |техніко- |комунгосп |бюджет | | | | | | |

| |техніко- | | | | | | |економічних |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| |економічних | | | | | | |обґрунтувань |органи |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| |обґрунтувань | | | | | | |проектів |місцевого |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | |модернізації |самовряду- | | | | | | | |

| | | | | | | | |комунальної |вання | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |залучення | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |кредитів для | |інші джерела| 2,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |

| | | | | | | | |модернізації | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |

| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | |Разом | | | 7,9 | 1,7 | 1,7 |1,5 |1,5 |1,5 |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|Разом за завданням 3| | | | | | | | | | | 8,9 | 2,2 | 2,2 |1,5 |1,5 |1,5 |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|у тому числі | | | | | | | | | |державний | 1,4 | 0,7 | 0,7 | | | |

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |інші джерела| 2,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|Разом за Програмою | | | | | | | | | | | 90,3 |26,18|36,88|9,64|9,04|8,56|

|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|

|у тому числі | | | | | | | | | |державний | 16,4 | 3,4 | 3,6 |3,16|3,16|3,08|

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |місцевий | 63,8 |20,18|30,68|4,58|4,38|3,98|

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|

| | | | | | | | | | |інші джерела| 10,1 | 2,6 | 2,6 |1,9 |1,5 |1,5 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток З до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки

-----------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника |

| завдання | показника |-------------------------------|

| | виконання завдання |усього| у тому числі за роками |

| | | |------------------------|

| | | |2010|2011|2012|2013|2014|

|---------------+---------------------+------+----+----+----+----+----|

|1. Визначення |кількість розроблених| 1 | | 1 | | | |

|основних |нормативно-правових | | | | | | |

|напрямів |актів | | | | | | |

|розвитку |---------------------+------+----+----+----+----+----|

|галузі |відсоток підприємств | 100 | 50 | 50 | | | |

|комунальної |комунальної | | | | | | |

|теплоенергетики|теплоенергетики, | | | | | | |

| |на яких проведено | | | | | | |

| |аналіз їх | | | | | | |

| |технічного стану | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |відсоток | 100 | 50 | 50 | | | |

| |розроблених схем | | | | | | |

| |теплопостачання | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |відсоток розроблених | 100 | 50 | 50 | | | |

| |регіональних програм | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |рівень зниження | 5 | 3 | 2 | | | |

| |потужностей джерел | | | | | | |

| |теплової енергії | | | | | | |

| |відповідно | | | | | | |

| |до попиту, | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |обсяг питомих втрат | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| |паливно-енергетичних | | | | | | |

| |ресурсів на | | | | | | |

| |виробництво теплової | | | | | | |

| |енергії, відсотків | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |відсоток | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| |виготовленого | | | | | | |

| |ефективного | | | | | | |

| |новітнього | | | | | | |

| |обладнання, | | | | | | |

| |необхідного для | | | | | | |

| |галузі комунальної | | | | | | |

| |теплоенергетики | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |рівень підвищення | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| |коефіцієнта | | | | | | |

| |корисної дії котлів, | | | | | | |

| |які працюють | | | | | | |

| |на природному | | | | | | |

| |газі, відсотків | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |обсяг економії | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| |природного газу | | | | | | |

| |підприємствами | | | | | | |

| |комунальної | | | | | | |

| |теплоенергетики, | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |рівень зниження | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |

| |теплових втрат під | | | | | | |

| |час транспортування | | | | | | |

| |теплової енергії, | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |рівень зниження | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |

| |теплових втрат | | | | | | |

| |житлового фонду, | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |рівень зниження | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

| |теплових втрат під | | | | | | |

| |час будівництва | | | | | | |

| |житлового фонду, | | | | | | |

| |відсотків | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |відсоток | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

| |нетрадиційних і | | | | | | |

| |поновлюваних джерел | | | | | | |

| |енергії | | | | | | |

| |---------------------+------+----+----+----+----+----|

| |обсяг | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |

| |зменшення викидів | | | | | | |

Пов'язані документи

  • Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм
  • Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році
  • Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік
  • Деякі питання оптимізації державних цільових програм
  • Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році
  • Про схвалення Концепції Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики
  • Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
  • Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (укр/рос)