Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Тип: Наказ

№ 74/403

Дата: 09 лютого 2011 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

09.02.2011 N 74/403

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2011 р. за N 232/18970

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1116/673 ( z1835-12 ) від 24.10.2012 }

Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

З метою удосконалення методологічних документів, необхідних для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, відповідно до положень Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ), НАКАЗУЄМО:

1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 01.10.2010 N 1148/3437 ( z0944-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за N 944/18239, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;

Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) - до Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї, дітей та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Домашенка А.В.

Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

Голова Комісії з проведення реорганізації, заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту А.В.Домашенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 01.10.2010 N 1148/3437 ( z0944-10 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 09.02.2011 N 74/403)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2011 р. за N 232/18970

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Програма|Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих|

| | обставинах |

| | (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |

| | (далі - КТКВК) 090700) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, |

| | які опинилися в складних життєвих обставинах |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Утримання закладів, |Показники затрат: |

| |що надають | кількість установ у розрізі їх видів (притулків для дітей, |

| |соціальні послуги | центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних |

| |дітям, які опинилися| гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |

| |в складних життєвих | піклування), од.; |

| |обставинах; | кількість штатних працівників (у притулках для дітей, центрах |

| |надання соціальних | соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних |

| |послуг дітям, які | гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |

| |опинилися в складних| піклування), осіб; |

| |життєвих обставинах | кількість місць у притулках для дітей/центрах соціально- |

| | | психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках для |

| | | дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од. |

| | |Показники продукту: |

| | | кількість осіб, які перебували в притулках для дітей/центрах |

| | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках|

| | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, |

| | | осіб. |

| | |Показники ефективності: |

| | | середньорічні витрати на одне місце в притулку для дітей/центрі |

| | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальному гуртожитку|

| | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, |

| | | грн; |

| | | середньомісячна заробітна плата працівника притулку для |

| | | дітей /центру соціально-психологічної реабілітації дітей/ |

| | | соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених |

| | | батьківського піклування, грн. |

| | |Показники якості: |

| | | зменшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального |

| | | захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %; |

| | | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих|

| | | в сім'ї протягом року, осіб; |

| | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |

| | | піклування, влаштованих у сім'ї громадян України (усиновлення, |

| | | опіка, піклування, патронат: прийомні сім'ї та дитячі будинки |

| | | сімейного типу) протягом року, осіб; |

| | | кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття |

| | | із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених |

| | | батьківського піклування (працевлаштовано, забезпечено житлом, |

| | | відновлено родинні зв'язки, здобуто навички самостійного життя), |

| | | осіб |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВК 090802) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета | Забезпечення соціально-правового захисту дітей |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Створення умов для |Показники затрат: |

| |забезпечення прав | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей |

| |дітей, у тому числі | (у розрізі напрямів діяльності), од. |

| |тих, які виховуються|Показники продукту: |

| |в сім'ях, які | кількість учасників регіональних заходів державної політики з |

| |неспроможні або не | питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), осіб; |

| |бажають виконувати | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |

| |виховні функції | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки |

| | | сімейного типу, осіб. |

| | |Показники ефективності: |

| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |

| | | державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів |

| | | діяльності), грн; |

| | | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах |

| | | державної політики з питань дітей одного учасника, грн. |

| | |Показники якості: |

| | | збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами |

| | | державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %; |

| | | зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні|

| | | порівняно з минулим роком, %; |

| | | зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих |

| | | обставинах, порівняно з минулим роком, %; |

| | | відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що |

| | | знаходяться на обліку служби у справах дітей, %; |

| | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |

| | | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки |

| | | сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, |

| | | позбавлених батьківського піклування в регіоні, % |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма| Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета |Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які |

| | перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Утримання центрів |Показники затрат: |

| |соціальних служб для| кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, |

| |сім'ї, дітей та | од.; |

| |молоді; | кількість штатних працівників центрів, осіб; |

| |надання соціальних | загальна площа приміщень, кв.м; |

| |послуг дітям, молоді| обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх |

| |та сім'ям, які | видів), од. |

| |опинилися в складних|Показники продукту: |

| |життєвих обставинах | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та|

| |та потребують | молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб |

| |сторонньої допомоги;| для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.; |

| |соціальне | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, |

| |інспектування та | сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених |

| |соціальний супровід | соціальним супроводом, од. |

| |сімей, дітей та |Показники ефективності: |

| |молоді, які | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для |

| |перебувають у | сім'ї, дітей та молоді, грн; |

| |складних життєвих | середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних |

| |обставинах, | служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |

| |прийомних сімей та | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника |

| |дитячих будинків | центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |

| |сімейного типу; | середні витрати на утримання/оренду приміщень, грн; |

| |підбір та навчання | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв |

| |кандидатів в | (у розрізі їх видів), грн. |

| |опікуни, |Показники якості: |

| |піклувальники, | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, |

| |прийомні батьки, | прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, |

| |батьки-вихователі | осіб; |

| |та їх навчання з | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, |

| |метою підвищення їх | які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, |

| |виховного потенціалу| осіб; |

| | | збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, |

| | | порівняно з минулим роком, %; |

| | | збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних |

| | | життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним |

| | | результатом, порівняно з минулим роком, % |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091102) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета |Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, |

| | молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та |

| | потребують сторонньої допомоги |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Надання соціальних |Показники затрат: |

| |послуг дітям, молоді| кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.; |

| |та сім'ям, які | кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб. |

| |опинилися в складних|Показники продукту: |

| |життєвих обставинах | кількість звернень до центру, од.; |

| |та потребують | кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених |

| |сторонньої допомоги;| центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб; |

| |проведення | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги |

| |інформаційно- | (у розрізі їх видів), осіб. |

| |просвітницької |Показники ефективності: |

| |роботи, спрямованої | середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений |

| |на популяризацію | центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |

| |здорового способу | середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), |

| |життя, запобігання | проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, |

| |тютюнопалінню, | грн. |

| |вживанню алкоголю |Показники якості: |

| |та наркотиків, | збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів |

| |зниження шкоди від | соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим |

| |вживання наркотиків,| роком, %; |

| |дотримання | відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень,|

| |безпечної | які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої |

| |сексуальної | соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %; |

| |поведінки | відсоток зменшення кількості осіб регіону, які перебувають в |

| | | складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та |

| | | наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |

| | | послуг порівняно з минулим роком, % |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма| Заходи державної політики з питань молоді (КТКВК 091103) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Створення |Показники затрат: |

| |сприятливих умов для| кількість регіональних заходів державної політики з питань |

| |соціального | молоді (у розрізі напрямів діяльності), од. |

| |становлення та |Показники продукту: |

| |розвитку молоді | кількість учасників регіональних заходів державної політики з |

| | | питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |

| | |Показники ефективності: |

| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |

| | | державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів |

| | | діяльності), грн; |

| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах |

| | | державної політики з питань молоді одного учасника, грн. |

| | |Показники якості: |

| | | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами |

| | | державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %;|

| | | збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з |

| | | профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та |

| | | формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, % |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма| Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |

| | (КТКВК 091104) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Проведення |Показники затрат: |

| |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення|

| |заходів, спрямованих| рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів|

| |на забезпечення | діяльності), од. |

| |гендерної рівності в|Показники продукту: |

| |суспільстві | кількість учасників регіональних заходів державної політики із |

| | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |

| | | (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |

| | |Показники ефективності: |

| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |

| | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей |

| | | жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн; |

| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах |

| | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей |

| | | жінок та чоловіків одного учасника, грн. |

| | |Показники якості: |

| | | збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із |

| | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, |

| | | порівняно з минулим роком, % |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма| Заходи державної політики з питань сім'ї (КТКВК 091107) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Проведення |Показники затрат: |

| |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї|

| |заходів, спрямованих| (у розрізі напрямів діяльності), од. |

| |на підтримку сім'ї, |Показники продукту: |

| |демографічний | кількість учасників регіональних заходів державної політики з |

| |розвиток | питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |

| | |Показники ефективності: |

| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |

| | | державної політики з питань сім'ї |

| | | (у розрізі напрямів діяльності), грн; |

| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах |

| | | державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн. |

| | |Показники якості: |

| | |збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами |

| | |державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за |

| | рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської |

| | катастрофи) (КТКВК 091108) |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Мета |Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги |

| | та підтримки |

|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | Завдання | Результативні показники |

|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|

| |Придбання путівок на|Показники затрат: |

| |оздоровлення та | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб; |

| |забезпечення | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.; |

| |відпочинком дітей, | кількість дітей, які забезпечені відпочинком, осіб. |

| |які потребують |Показники продукту: |

| |особливої соціальної| кількість заходів з оздоровлення, од.; |

| |уваги та підтримки | кількість людино-днів оздоровлення дітей, од., |

| | | у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними |

| | | путівками, од.; |

| | | кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах, од. |

| | |Показники ефективності: |

| | | середні витрати на придбання однієї путівки, грн; |

| | | середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн;|

| | | середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей, грн; |

| | | середні витрати на 1 людино-день відпочинку дітей, грн. |

| | |Показники якості: |

| | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, |

| | | порівняно з минулим роком, %; |

| | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, |

| | | порівняно з минулим роком, %; |

| | | питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у |

| | | загальній кількості дітей в регіоні, % |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________ * При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

Директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України Г.В.Карп

Директор Департаменту фінансів охорони здоров'я та соціальних програм Міністерства фінансів України С.О.Діденко

Директор Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Р.А.Мироненко

Пов'язані документи

  • Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
  • Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів
  • Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів